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2017年曲阜市交通运输局部门预算
发布时间:2017-2-10

第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
 
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表(功能分类科目)
二、2017年收支预算总表(经济分类科目)
三、2017年收入预算表
四、2017年支出预算表
五、2017年财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2017年政府性基金支出预算表
八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2017年政府采购预算表
十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表
 
第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明
 
第四部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
第一部分
 
 
部门概况
 
   曲阜市交通运输局是市政府交通运输工作主管部门,担负着全市地方道路规划建设和养护管理、道路运输市场的监督和管理、车辆维修市场的监督和管理、驾驶员培训的监督和管理以及交通战备等工作。全局共有在职干部职工146人,设置办公室(交通战备办公室)、建设管理科、行政许可科(政策法规科)3个职能科室,下辖地方道路管理处、道路运输管理处、客运管理处、交通运输监察大队和11个乡镇交通管理所等单位。 
  近年来,曲阜市交通运输局坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,认真学习习近平总书记系列讲话和视察曲阜时的重要讲话精神,积极履行交通运输公共服务和社会管理职能,为全市经济发展提供了良好交通运输保障。截止到2016年12月,全市公路通车总里程1433.55公里,其中国道133.4公里( 含高速公路65.6公里),省道13公里,县道97.79公里,乡道258.36公里,村道931公里;全市有客运企业4家,公交企业1家,货运企业75家,大型物流园区4个,维修企业93家,驾校2个;全市有货车3509辆,客车46辆,出租车209辆,公交车245辆,教练车205辆,道路运输从业人员11000人。2012年,全市农村公路实现了“村村通”、“村内通”,基本实现“户户通”;2013年,实现了“村村通公交车”;2014年,市区建设了公共自行车。曲阜市交通运输局先后荣获“全国交通运输行业文明单位”、“全省村级公路网化示范县先进单位”、“全省群众满意村级公路网化县”等称号。 
 
 
 
 
 
 
 
 

一、 主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市关于交通运输行业的方针政策、法律法规,拟订规范性文件并组织实施;贯彻落实国家、省、市各类交通运输行业规划、计划并监督实施;拟订城乡交通一体化的政策措施并组织实施;会同有关部门组织编制综合运输体系规划,承担涉及综合运输体系规划有关问题的协调工作;优化交通运输布局,促进各种交通运输方式相互衔接;参与拟订现代物流业发展战略和规划;指导交通运输枢纽规划、建设和管理。 
    (二)承担全市道路运输市场监管责任;拟订道路运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施;负责道路客货运输和客货运输站场经营监管工作;负责公路客货运输安全生产监管工作;负责交通稽查工作;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输;负责机动车维修管理工作;负责全市机动车驾驶员培训机构的资格管理工作。 
    (三)负责超限超载检测站点设置的申报工作;集中审核、报批、管理交通运输行业的各类建设、养护资金;指导行业投融资工作。 
    (四)承担交通基础设施建设市场监管责任;负责交通运输行业招投标活动的行政监督,维护建设市场平等竞争秩序;组织协调农村公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导农村公路基础设施管理和维护工作。 
    (五)拟订全市农村公路建设布局规划,组织农村公路及其附属设施的建设;负责农村公路管理和县道养护,监督和指导乡村公路的养护、管理工作。负责路政管理,依法保护农村公路产权。 
    (六)贯彻实施交通技术标准和规范,组织行业科技开发,推动技术进步;组织实施交通信息化建设;指导公路运输行业环境保护和节能减排工作。 
    (七)综合分析、预测交通运输行业经济运行情况;引导交通运输行业优化结构,协调发展;负责相关行业统计,发布有关信息。 
    (八)负责交通运输系统人才队伍建设、职工教育培训工作,指导行业精神文明建设。 
    (九)指导交通运输方面的合作与交流工作;负责相关涉外运输管理工作。 
    (十)负责全市交通战备工作。 
    (十一)承办市委、市政府交办的其他事项。
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二、部门预算单位构成
 
**部门预算包括:曲阜市交通运输局
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分
 
 
2017年部门预算表
 
 
 
 
表1. 2017年收支预算总表(功能分类科目)                                           
表2. 2017年收支预算总表(经济分类科目)
表3. 2017年收入预算表
表4. 2017年支出预算表
表5. 2017财政拨款收支预算表
表6. 2017一般公共预算财政拨款支出预算表                                                                        
表7. 2017政府性基金支出预算表
表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表
表9. 2017年政府采购预算表                                                                        
表10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
 
(详表附后)
 
 
 
 
第三部分
 
 
2017年部门预算情况和
重要事项说明
 
 
一、2017年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2017年收入预算为 3829  万元,其中:财政拨款 3563  万元,财政专户管理资金 0 万元,……上年结转   0万元。
2017年支出预算为 3829  万元,其中:
1、按功能分类科目,行政运行支出(类)2829 万元,工资福利支出,商品和服务支出。公路建设支出(类)1000万元,项目支出;
2、按经济分类科目,工资福利支出(类) 1321  万元,付事业编人员工资。商品和服务支出1048万元,付单位基本支出。其他资本性支出1460万元,付项目工程支出。
(二)财政拨款收支情况
2017年当年财政拨款收入预算为   3829万元,其中:经费拨款 3563  万元,……中央转移支付  0 万元。
2017年财政拨款支出预算为  3829  万元,具体情况如下:
1、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)支出2829   万元,主要用于工资福利,商品服务。
2、公路建设(类)支出   1000  万元,主要用于项目支出。
……
(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 3829   万元,具体情况如下:
1、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)支出 2829   万元,主要用于工资和商品服务支出。
2、公路建设(类)支出   1000  万元,主要用于项目支出。
 
(四)政府性基金支出预算情况
2017年政府性基金支出预算为 0   万元,具体情况如下:
1、文化体育传媒(类)支出   0 万元,主要用于……。
2、农林水(类)支出     0万元,主要用于……。
……
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2017财政拨款安排的基本支出预算  1369  万元,其中:
人员经费   1321 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    日常公用经费   48 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2017年政府采购预算 83.33   万元,其中:财政拨款安排 83.33   万元,财政专户管理资金安排   0 万元,其他自有资金安排 0   万元,上年结转资金安排 0  万元。
(二)财政拨款安排的“三公”经费情况
2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 45.6    万元,其中:因公出国(境)费   0 万元,公务用车购置及运行费   45.6 万元,公务接待费    0万元。
2017年“三公”经费预算比2016年增加(减少) 2.21   万元,其中:因公出国(境)费增加(减少/与2016年基本持平)  0  万元、公务用车购置及运行费增加(减少/与2016年基本持平) 2.21  万元、公务接待费增加(减少/与2016年基本持平) 0   万元。因公出国(境)费增加(减少)的主要原因是……。公务用车购置及运行费增加(减少)的主要原因是车辆老化,维修费用增加。公务接待费增加(减少)的主要原因是……。
 
 
 
 
 
 
第四部分
 
 
名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
 
 

 

1.2017年部门预算收支预算表

单位:

    

    

    

2017年预算

    

2017年预算

一、财政拨款或补助收入

38,290,798.49

交通运输支出

38,290,798.49

        财政预算内拨款(补助)

35,630,798.49

 公路水路运输

38,290,798.49

        上级转移支付

 

  行政运行

28,290,798.49

        纳入预算管理的非税收入(上年)

 

  公路建设

10,000,000.00

        纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款

 

 

 

        专项收入安排的拨款

 

 

 

        罚没收入安排的拨款

2,260,000.00

 

 

        国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

400,000.00

 

 

        纳入预算管理的其他收入安排的拨款

 

 

 

        纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

 

 

 

二、财政专户管理资金

 

 

 

        专户资金(本年)

 

 

 

        专户资金(上年)

 

 

 

三、事业收入(不含财政专户管理资金)

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

 

 

 

        专项结转

 

 

 

        纳入预算管理的政府性基金结转

 

 

 

        其他结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

38,290,798.49

本年支出合计

38,290,798.49

 

 

 

 

 

 

事业单位经营支出

 

 

 

对附属单位补助支出

 

 

 

上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

38,290,798.49

支出总计

38,290,798.49

 

2. 2017年收支预算总表(经济分类科目)

 

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款或补助收入

38,290,798.49

工资福利支出

13,206,798.49

        财政预算内拨款(补助)

35,630,798.49

商品和服务支出

10,484,000.00

        上级转移支付

 

对个人和家庭的补助

 

        纳入预算管理的非税收入(上年)

 

对企事业单位的补贴

 

        纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款

 

转移性支出

 

        专项收入安排的拨款

 

赠与

 

        罚没收入安排的拨款

2,260,000.00

债务利息支出

 

        国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

400,000.00

债务还本支出

 

        纳入预算管理的其他收入安排的拨款

 

基本建设支出

 

        纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

 

其他资本性支出

14,600,000.00

二、财政专户管理资金

 

贷款转贷及产权参股

 

        专户资金(本年)

 

其他支出

 

        专户资金(上年)

 

 

 

三、事业收入(不含财政专户管理资金)

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

 

 

 

        专项结转

 

 

 

        纳入预算管理的政府性基金结转

 

 

 

        其他结转

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

38,290,798.49

本年支出合计

38,290,798.49

 

 

3. 2017年收入预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算单位名称

总计

财政拨款或补助收入

财政专户管理资金

事业收入(不含财政专户管理资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

小计

财政预算内拨款(补助)

上级转移支付

纳入预算管理的非税收入(上年)

纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款

专项收入安排的拨款

罚没收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

小计

专户资金(本年)

专户资金(上年)

小计

专项结转

纳入预算管理的政府性基金结转

其他结转

 

38,290,798.49

38,290,798.49

35,630,798.49

 

 

 

 

2,260,000.00

400,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

曲阜市交通运输局

38,290,798.49

38,290,798.49

35,630,798.49

 

 

 

 

2,260,000.00

400,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 2017年支出预算表

 

 

 

单位:元

科目编码

预算单位编码

预算单位名称(科目)

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

38,290,798.49

13,690,798.49

24,600,000.00

 

 

 

214

 

 

 

交通运输支出

38,290,798.49

13,690,798.49

24,600,000.00

 

 

 

 

01

 

 

 公路水路运输

38,290,798.49

13,690,798.49

24,600,000.00

 

 

 

 

 

01

 

  行政运行

28,290,798.49

13,690,798.49

14,600,000.00

 

 

 

 

 

 

1b6

   曲阜市交通运输局

28,290,798.49

13,690,798.49

14,600,000.00

 

 

 

 

 

04

 

  公路建设

10,000,000.00

 

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

1b6

   曲阜市交通运输局

10,000,000.00

 

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2017年财政拨款收支预算表

 

单位:

 

    

    

 

    

2017年预算

    

2017年预算

 

一、财政拨款或补助收入

38,290,798.49

交通运输支出

38,290,798.49

 

        财政预算内拨款(补助)

35,630,798.49

 公路水路运输

38,290,798.49

 

        上级转移支付

 

  行政运行

28,290,798.49

 

        纳入预算管理的非税收入(上年)

 

  公路建设

10,000,000.00

 

        纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款

 

 

 

 

        专项收入安排的拨款

 

 

 

 

        罚没收入安排的拨款

2,260,000.00

 

 

 

        国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

400,000.00

 

 

 

        纳入预算管理的其他收入安排的拨款

 

 

 

 

        纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

 

 

 

 

二、财政专户管理资金

 

 

 

 

        专户资金(本年)

 

 

 

 

        专户资金(上年)

 

 

 

 

三、事业收入(不含财政专户管理资金)

 

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

六、上级补助收入

 

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

九、上年结转

 

 

 

 

        专项结转

 

 

 

 

        纳入预算管理的政府性基金结转

 

 

 

 

        其他结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

38,290,798.49

本年支出合计

38,290,798.49

 

 

 

 

 

 

 

 

事业单位经营支出

 

 

 

 

对附属单位补助支出

 

 

 

 

上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

38,290,798.49

支出总计

38,290,798.49

 

6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:元

科目编码

预算单位编码

预算单位名称(科目)

总计

基本支出

项目支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

38,290,798.49

13,206,798.49

484,000.00

 

24,600,000.00

214

 

 

 

交通运输支出

38,290,798.49

13,206,798.49

484,000.00

 

24,600,000.00

 

01

 

 

 公路水路运输

38,290,798.49

13,206,798.49

484,000.00

 

24,600,000.00

 

 

01

 

  行政运行

28,290,798.49

13,206,798.49

484,000.00

 

14,600,000.00

 

 

 

1b6

   曲阜市交通运输局

28,290,798.49

13,206,798.49

484,000.00

 

14,600,000.00

 

 

04

 

  公路建设

10,000,000.00

 

 

 

10,000,000.00

 

 

 

1b6

   曲阜市交通运输局

10,000,000.00

 

 

 

10,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 2017年政府性基金支出预算表

 

科目编码

预算单位编码

预算单位名称(科目)

总计

上年结转

2017年预算

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

2017年预算

金额

财政预算内拨款(补助)

 

 

13,690,798.49

11,030,798.49

301

工资福利支出

13,206,798.49

10,546,798.49

30101

基本工资

284,592.00

284,592.00

30102

津贴补贴

264,476.40

264,476.40

30103

奖金

23,716.00

23,716.00

30104

社会保障缴费

193,298.28

193,298.28

30199

其他工资福利支出

12,440,715.81

9,780,715.81

302

商品和服务支出

484,000.00

484,000.00

30201

办公费

28,000.00

28,000.00

30231

公务用车运行维护费

456,000.00

456,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算部门输出26

9. 2017年政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

 

计划投入使用时间

财政拨款(补助)

财政专户管理资金

事业收入(不含财政专户管理资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

财政预算内拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

专项收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金收入

国有资本经营收益

上级转移支付

小计

专项结转

纳入预算管理的政府性基金结转

其他结转

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

**

 

 

 

 

833,280.00

833,280.00

833,280.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

 

 

交通运输支出

833,280.00

833,280.00

833,280.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

公路水路运输

833,280.00

833,280.00

833,280.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

行政运行

833,280.00

833,280.00

833,280.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 2017年“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

预算单位编码

预算单位名称

总计

因公出国(境)费用

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

 

 

456,000.00

 

456,000.00

 

456,000.00

 

1b6

曲阜市交通运输局

456,000.00

 

456,000.00

 

456,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表

 

 

单位:元

科目名称

2017年预算

金额

财政预算内拨款(补助)

 

13,690,798.49

11,030,798.49

工资福利支出

13,206,798.49

10,546,798.49

基本工资

284,592.00

284,592.00

津贴补贴

264,476.40

264,476.40

奖金

23,716.00

23,716.00

社会保障缴费

193,298.28

193,298.28

其他工资福利支出

12,440,715.81

9,780,715.81

商品和服务支出

484,000.00

484,000.00

办公费

28,000.00

28,000.00

公务用车运行维护费

456,000.00

456,000.00

 
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